Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3038 |
Data de lançamento: |
19/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Junta de Alistamento Militar |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Terrestre |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Junta Alistamento Militar |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 104 destinado para
Junta Militar cfe. ordem de compra
nº941/2013. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2013 |
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado 104 destinado para
Junta Militar cfe. ordem de compra
nº941/2013. |
110,00 |
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19/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.473.457 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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110,00 |
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29/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003038/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.