Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3048 |
Data de lançamento: |
19/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente revisão periodica
realizada na Ambulancia nº148 cfe.or
dem de serviço nº 969/2013. |
0,00 |
275,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2013 |
Valor referente revisão periodica
realizada na Ambulancia nº148 cfe.or
dem de serviço nº 969/2013. |
275,90 |
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23/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº6129 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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275,90 |
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23/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016951
PAGTO. REF. EMPENHO 003048/2013
FORPASSO CAMINHOES LTDA - 15917 |
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275,90 |
TOTAL |
275,90 |
275,90 |
275,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.