Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LISSIANE FASSBINDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3050 |
Data de lançamento: |
19/04/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho,
Descontos:
Seguro de Vida R$ 10,04
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
INSS s/13ºsalario R$ 74,31
INSS s/ saldo rescisão R$ 122,60
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.320,37 |
0,00 |
3.529,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho,
Descontos:
Seguro de Vida R$ 10,04
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
INSS s/13ºsalario R$ 74,31
INSS s/ saldo rescisão R$ 122,60
LIQUIDO A RECEBER R$ 3.320,37 |
3.529,52 |
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19/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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3.529,52 |
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25/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016825, 016824
PAGTO. REF. EMPENHO 003050/2013
LISSIANE FASSBINDER - 16046 |
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3.529,52 |
TOTAL |
3.529,52 |
3.529,52 |
3.529,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.