Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JOSE ARTEMIO DE BAIRROS E CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3098 |
Data de lançamento: |
23/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviço de mão de
obra e torno realizado no Caminhão nº77 cfe.ordem de serviço nº976/13. |
0,00 |
736,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2013 |
Valor referente serviço de mão de
obra e torno realizado no Caminhão nº77 cfe.ordem de serviço nº976/13. |
736,00 |
|
|
23/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 1060 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO |
|
736,00 |
|
29/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003098/2013
JOSE ARTEMIO DE BAIRROS E CIA LTDA - ME - 31 |
|
|
736,00 |
TOTAL |
736,00 |
736,00 |
736,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.