Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3237 |
Data de lançamento: |
24/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS GERÊNCIA TÉC. |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tensor
de corrente e peças diversas destina
das para Moto nº 59 cfe.ordem de com
pra nº985/2013. |
0,00 |
177,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2013 |
Valor referente aquisição de tensor
de corrente e peças diversas destina
das para Moto nº 59 cfe.ordem de com
pra nº985/2013. |
177,00 |
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24/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1958 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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177,00 |
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10/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003237/2013
SERGIO KRAMMES JUNIOR - ME - 329 |
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177,00 |
TOTAL |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.