Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: METAL WOLKER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3274 |
Data de lançamento: |
25/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Conservação de Praças, Parques e Jardins |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
PARQUE DE MÁQUINAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de ferra
mentas destinadas para Oficina da
Prefeitura cfe.ordem de compra nº10
15/2013. |
0,00 |
136,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2013 |
Valor referente aquisição de ferra
mentas destinadas para Oficina da
Prefeitura cfe.ordem de compra nº10
15/2013. |
136,40 |
|
|
25/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº814 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
|
136,40 |
|
TOTAL |
136,40 |
136,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
136,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.