Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3300 |
Data de lançamento: |
26/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS SEC. DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente pagamento de atendi
mento realizado na paciente cfe. me morando in
terno nº403/2013. |
0,00 |
115,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2013 |
Valor referente pagamento de atendi
mento realizado na paciente cfe. me morando in
terno nº403/2013. |
115,80 |
|
|
26/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
115,80 |
|
04/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018132
PAGTO. REF. EMPENHO 003300/2013
OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY - 399 |
|
|
115,80 |
TOTAL |
115,80 |
115,80 |
115,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.