Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3337 |
Data de lançamento: |
29/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de radia
dor e peças diversas destinadas para
Doblo nº 137 cfe. ordem de compra
nº 1043/2013. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2013 |
Valor referente aquisição de radia
dor e peças diversas destinadas para
Doblo nº 137 cfe. ordem de compra
nº 1043/2013. |
1.200,00 |
|
|
29/04/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4454 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
1.200,00 |
|
07/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016867
PAGTO. REF. EMPENHO 003337/2013
DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287 |
|
|
1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.