Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3375 |
Data de lançamento: |
30/04/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cartu
cho remanufaturado 22 destinado para
Farmacia da Sec.Saúde cfe. ordem de
compra nº 1057/2013. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2013 |
Valor referente aquisição de cartu
cho remanufaturado 22 destinado para
Farmacia da Sec.Saúde cfe. ordem de
compra nº 1057/2013. |
50,00 |
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30/04/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 2.537.470 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIASI LAIR LAGEMANN. |
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50,00 |
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04/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016999
PAGTO. REF. EMPENHO 003375/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.