Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ARSENO KUMM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
339 |
Data de lançamento: |
11/01/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de solda rea
lizado em ganchos e correntes reali zado para Secretaria de Obras cfe.or
dem de serviço nº 47/2013. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2013 |
Valor referente serviço de solda rea
lizado em ganchos e correntes reali zado para Secretaria de Obras cfe.or
dem de serviço nº 47/2013. |
150,00 |
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11/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1090 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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150,00 |
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24/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000339/2013
ARSENO KUMM - 174 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.