Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3487 |
Data de lançamento: |
03/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de ingres sos personalizados para o teatro Pop
Corn cfe. ordem de compra nº1073/20
2013. |
0,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2013 |
Valor referente aquisição de ingres sos personalizados para o teatro Pop
Corn cfe. ordem de compra nº1073/20
2013. |
190,00 |
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03/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 55, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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190,00 |
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TOTAL |
190,00 |
190,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
190,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.