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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 359 Data de lançamento: 11/01/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2010 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente locação de máquina copiadora para Secretaria da Saúde contemplando os serviços de manuten ção preventiva,corretiva, fornecimen to de todos os suprimentos exceto pa pel, com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 2010 pelo período de 02/01 a30/06/13 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2013 Valor referente locação de máquina copiadora para Secretaria da Saúde contemplando os serviços de manuten ção preventiva,corretiva, fornecimen to de todos os suprimentos exceto pa pel, com franquia mínima de 10.000 cópias cfe. Pregão Presencial PMI065 2010 pelo período de 02/01 a30/06/13 2.500,00
01/02/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº015740 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 13,23
14/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016364 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. JANEIRO/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 13,23
27/02/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº15942 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 103,42
18/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016552 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 103,42
28/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº016194 ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 107,15
09/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016663 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF.MARÇO/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 107,15
26/04/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº016360 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 192,42
10/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900368 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. ABRIL/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 192,42
27/05/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº016548 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER 133,85
10/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016914 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. MAIO/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 133,85
26/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 16753 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. FA SAÚDE ILSE HUBNER. 167,82
02/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017164 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. JUNHO/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 167,82
29/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA PASTA. 160,63
05/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 17003 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARI A DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 78,58
05/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017366 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. JULHO/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 160,53
09/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017517 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. DIFERENÇA PAGA A MENOR DEVIDO REAJUSTE DE VALOR DE CONTRATO APOS O PGTO. CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 78,58
28/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 17170 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 233,24
03/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017379 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. AGOSTO/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 233,24
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº17384 EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 277,81
04/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01731 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. SETEMBRO/2013. CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 277,81
29/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº17585 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TEIN LANDWOIGT. 215,40
05/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017909 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 215,40
27/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL 17752 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 256,22
04/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018139 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA - 16616 256,22
26/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 17930 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIIGT. 157,16
26/12/2013 ANULADO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR. -403,07
31/12/2013 ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO A MAIOR -0,10
31/12/2013 ANULADO POR ESTIMATIVA A MAIOR CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO -0,10
TOTAL 2.096,83 2.096,83 1.939,67
SALDO A PAGAR 157,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.