Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3619 |
Data de lançamento: |
09/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 co
roa de flores destinada para homena
gear o servidor Evandro Alves dos
Santos cfe. ordem de compra nº 1154/
2013. |
0,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2013 |
Valor referente aquisição de 01 co
roa de flores destinada para homena
gear o servidor Evandro Alves dos
Santos cfe. ordem de compra nº 1154/
2013. |
155,00 |
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09/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0492 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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155,00 |
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05/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003619/2013
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL E FILHO LTDA - 15551 |
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155,00 |
TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.