Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ONEIDE NEULAND |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3666 |
Data de lançamento: |
10/05/2013 |
Tipo de empenho: |
ONEIDE NEULAND |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº041/2013 ref. despesas de pronto pagamento. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº041/2013 ref. despesas de pronto pagamento. |
600,00 |
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10/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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600,00 |
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20/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003666/2013
ONEIDE NEULAND - 4206 |
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600,00 |
20/06/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 041/2013 - MATERIAIS. |
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-26,11 |
20/06/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 041/2013 - MATERIAIS. |
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-26,11 |
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20/06/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 041/2013 - MATERIAIS. |
-26,11 |
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TOTAL |
573,89 |
573,89 |
573,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.