Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3674 |
Data de lançamento: |
13/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Serviços Odontológicos - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de filme
e posicionadores destindos para Pos
to Odontológico cfe.ordem de compra nº1176/2013. |
0,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2013 |
Valor referente aquisição de filme
e posicionadores destindos para Pos
to Odontológico cfe.ordem de compra nº1176/2013. |
234,00 |
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13/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1101 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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234,00 |
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16/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000233
PAGTO. REF. EMPENHO 003674/2013
DENTAL KAMILDENT LTDA - 5343 |
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234,00 |
TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.