Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ECOTIRES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3685 |
Data de lançamento: |
13/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente coleta e envio de 60
pneus de caminhão e 97 pneus de car
ro de passeio para reciclagem cfe. ordem de serviço nº1190/2013. |
0,00 |
434,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2013 |
Valor referente coleta e envio de 60
pneus de caminhão e 97 pneus de car
ro de passeio para reciclagem cfe. ordem de serviço nº1190/2013. |
434,00 |
|
|
13/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
434,00 |
|
23/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006861
PAGTO. REF. EMPENHO 003685/2013
ECOTIRES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME - 20380 |
|
|
434,00 |
TOTAL |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.