Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3799 |
Data de lançamento: |
16/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos |
Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de cachê
do grupo do SESC referente ao Teatro
Pop Corn no dia 19/05/2013. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2013 |
Valor referente pagamento de cachê
do grupo do SESC referente ao Teatro
Pop Corn no dia 19/05/2013. |
2.500,00 |
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16/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 94457 ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.500,00 |
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20/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852177
PAGTO. REF. EMPENHO 003799/2013
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 20309 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.