Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
Número do empenho: | 3831 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor referente aquisição de medica mentos básicos e não basicos destina dos para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº1279/2013. | 0,00 | 1.334,47 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/05/2013 | Valor referente aquisição de medica mentos básicos e não basicos destina dos para a Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº1279/2013. | 1.334,47 | ||
17/05/2013 | LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº 049966, 049978,049983,049982,049981,049980,049979,049977,049976,049974,049973,049972,049971,049969,049967 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 1.334,47 | ||
04/06/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017000 PAGTO. REF. EMPENHO 003831/2013 DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 | 1.334,47 | ||
TOTAL | 1.334,47 | 1.334,47 | 1.334,47 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |