Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3833 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de folhe
tos e folders destinada para campa
nha com o tema- Odontologia cfe. or
dem de compra n°1281/2013. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2013 |
Valor referente aquisição de folhe
tos e folders destinada para campa
nha com o tema- Odontologia cfe. or
dem de compra n°1281/2013. |
850,00 |
|
|
17/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº 4178 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
850,00 |
|
24/05/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016955
PAGTO. REF. EMPENHO 003833/2013
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
|
|
850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.