Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3836 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mate
riais hidráulicos destinados para os
banheiros do Centro Administrativo
cfe.ordem de compra n°1283/2013 |
0,00 |
110,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2013 |
Valor referente aquisição de mate
riais hidráulicos destinados para os
banheiros do Centro Administrativo
cfe.ordem de compra n°1283/2013 |
110,87 |
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17/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO N°022854,022850,022853,ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO |
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110,87 |
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23/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003836/2013
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
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110,87 |
TOTAL |
110,87 |
110,87 |
110,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.