Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA EMANUEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3845 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aluguel do pavilhão
destinado para o 3º Seminário Munici
pal de Educação Infantil dia 17/05/
2013 cfe. ordem de serviço nº1294/20
13. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2013 |
Valor referente aluguel do pavilhão
destinado para o 3º Seminário Munici
pal de Educação Infantil dia 17/05/
2013 cfe. ordem de serviço nº1294/20
13. |
100,00 |
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17/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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100,00 |
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18/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855472
PAGTO. REF. EMPENHO 003845/2013
COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA EMANUEL - 17967 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.