Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA-SP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3848 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de discos
de tacógrafo destinados para veicu
los diversos da SMOV cfe. ordem de compra nº1307/2013. |
0,00 |
500,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2013 |
Valor referente aquisição de discos
de tacógrafo destinados para veicu
los diversos da SMOV cfe. ordem de compra nº1307/2013. |
500,18 |
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17/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 315358 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV . |
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500,18 |
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21/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003848/2013
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA-SP - 4941 |
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500,18 |
TOTAL |
500,18 |
500,18 |
500,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.