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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3851 Data de lançamento: 20/05/2013
Tipo de empenho: JOAO JOACIR N. DE FREITAS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente adiantamento nº 042/ 2013 para cobrir despesas com via gens para levar pacientes em diver sos lugares. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2013 Valor referente adiantamento nº 042/ 2013 para cobrir despesas com via gens para levar pacientes em diver sos lugares. 400,00
20/05/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER 400,00
23/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016954 PAGTO. REF. EMPENHO 003851/2013 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 400,00
02/09/2013 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 042/2013 - SERVIÇOS. -34,90
02/09/2013 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 042/2013 - SERVIÇOS. -34,90
02/09/2013 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 042/2013 - SERVIÇOS. -34,90
TOTAL 365,10 365,10 365,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.