Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3861 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO |
Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de piso 50
x 50 destinada para a EMEI Planalto
cfe. ordem de compra nº1301/2013. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2013 |
Valor referente aquisição de piso 50
x 50 destinada para a EMEI Planalto
cfe. ordem de compra nº1301/2013. |
390,00 |
|
|
20/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº011188 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
|
390,00 |
|
28/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003861/2013
MACON'S - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SCHNEIDER LTDA - 184 |
|
|
390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.