Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3877 |
Data de lançamento: |
20/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Salário Educação Federal - Transporte Escolar |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
160 / 2011 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente Transporte Escolar TRECHO 02 - Roteiro 170,60 km diá rios, sendo pago 2,34 por km cfe.Pre gão Presencial PMI 160-2011. |
0,00 |
13.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2013 |
Valor referente Transporte Escolar TRECHO 02 - Roteiro 170,60 km diá rios, sendo pago 2,34 por km cfe.Pre gão Presencial PMI 160-2011. |
13.000,00 |
|
|
27/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0084 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
|
8.383,28 |
|
05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850629
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3877/2013 - REF. MAIO/2013
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR.2 |
|
|
8.383,28 |
26/06/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0088 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
4.616,72 |
|
05/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850636
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3877/2013 - REF. JUNHO/2013
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
|
|
4.616,72 |
TOTAL |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.