Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3908 |
Data de lançamento: |
21/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Conservação do Veículo do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de bobina
de ignição, velas e cabos de ignição
destinados para Focus nº124 cfe. or
dem de compra nº1339/2013. |
0,00 |
497,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2013 |
Valor referente aquisição de bobina
de ignição, velas e cabos de ignição
destinados para Focus nº124 cfe. or
dem de compra nº1339/2013. |
497,90 |
|
|
22/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19810 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
497,90 |
|
21/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006901
PAGTO. REF. EMPENHO 003908/2013
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 |
|
|
497,90 |
TOTAL |
497,90 |
497,90 |
497,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.