Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3918 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGDBF - Bolsa Família |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
BOLSA FAMÍLIA |
Fonte de Recurso: |
FMAS IND.GEST.DESC.BOLSA FAM.2083 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cola e
fibra destianda para oficinas do Pro
grama Bolsa Família cfe.ordem de com
pra nº 1332/2013. |
0,00 |
409,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2013 |
Valor referente aquisição de cola e
fibra destianda para oficinas do Pro
grama Bolsa Família cfe.ordem de com
pra nº 1332/2013. |
409,00 |
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22/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6588 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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409,00 |
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04/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850023
PAGTO. REF. EMPENHO 003918/2013
DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 |
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409,00 |
TOTAL |
409,00 |
409,00 |
409,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.