Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INSTALADORA PRESTAJA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3920 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção do Passeio Público |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviços de caminhão
muck para poda de árvores na Av. Bra
sil e Rua do Comercio cfe. ordem de
serviço nº1334/2013. |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2013 |
Valor referente serviços de caminhão
muck para poda de árvores na Av. Bra
sil e Rua do Comercio cfe. ordem de
serviço nº1334/2013. |
1.680,00 |
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22/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 139 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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1.680,00 |
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TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.680,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.