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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADILSON WACHTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3925 Data de lançamento: 22/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de recepto res e materiais elétricos destinados para parabólica da EMEI Progresso cfe.ordem de compra nº1342/2013. 0,00 560,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2013 Valor referente aquisição de recepto res e materiais elétricos destinados para parabólica da EMEI Progresso cfe.ordem de compra nº1342/2013. 560,80
22/05/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 278 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM CLEDECI CHIESA. 560,80
06/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003925/2013 ADILSON WACHTER - 14856 560,80
TOTAL 560,80 560,80 560,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.