Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3925 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO |
Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de recepto
res e materiais elétricos destinados
para parabólica da EMEI Progresso
cfe.ordem de compra nº1342/2013. |
0,00 |
560,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2013 |
Valor referente aquisição de recepto
res e materiais elétricos destinados
para parabólica da EMEI Progresso
cfe.ordem de compra nº1342/2013. |
560,80 |
|
|
22/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 278 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM CLEDECI CHIESA. |
|
560,80 |
|
06/06/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003925/2013
ADILSON WACHTER - 14856 |
|
|
560,80 |
TOTAL |
560,80 |
560,80 |
560,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.