Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4070 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente serviço de desinseti
zação realizada na EMEI Planalto cfe
ordem de compra nº1348/2013. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2013 |
Valor referente serviço de desinseti
zação realizada na EMEI Planalto cfe
ordem de compra nº1348/2013. |
250,00 |
|
|
23/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. |
|
250,00 |
|
19/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855483
PAGTO. REF. EMPENHO 004070/2013
MARCOS ANDRE REICHERT ME - 15500 |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.