Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4073 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de leite
NAN 1 e 2 e Aptamil destinados para
pacientes da Secretaria da Saúde cfe
ordem de compra nº1352/2013. |
0,00 |
269,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2013 |
Valor referente aquisição de leite
NAN 1 e 2 e Aptamil destinados para
pacientes da Secretaria da Saúde cfe
ordem de compra nº1352/2013. |
269,73 |
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23/05/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 5006,5013,5010, 5012 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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269,73 |
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04/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017000
PAGTO. REF. EMPENHO 004073/2013
DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 |
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269,73 |
TOTAL |
269,73 |
269,73 |
269,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.