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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4077 Data de lançamento: 23/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição bateria 65 A destinada para Fiorino nº159 do Se tor de Almoxarifado cfe.ordem de com pra nº1357/2013. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2013 Valor referente aquisição bateria 65 A destinada para Fiorino nº159 do Se tor de Almoxarifado cfe.ordem de com pra nº1357/2013. 250,00
23/05/2013 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 21428 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 250,00
04/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004077/2013 GILMAR RUDI POTTKER - 24 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.