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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4087 Data de lançamento: 23/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Corpo de Bombeiros
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente consumo de conferên cias do mês de ABRIL/2013 da Corpora ção Mista de Bombeiros. 0,00 788,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2013 Valor referente consumo de conferên cias do mês de ABRIL/2013 da Corpora ção Mista de Bombeiros. 788,81
23/05/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 788,81
TOTAL 788,81 788,81 0,00
SALDO A PAGAR 788,81
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.