Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4096 |
Data de lançamento: |
23/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 4 pneus
185/65R 14, 02 pneus 185R 14C e 02 pneus 215/75 R17.5 destinados para veiculos da SECDT cfe. Pregão Presencial PMI 024A/2013 e Parecer Juridico nº 067/2013. |
0,00 |
2.404,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2013 |
Valor referente aquisição de 4 pneus
185/65R 14, 02 pneus 185R 14C e 02 pneus 215/75 R17.5 destinados para veiculos da SECDT cfe. Pregão Presencial PMI 024A/2013 e Parecer Juridico nº 067/2013. |
2.404,00 |
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26/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33747 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. |
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1.224,00 |
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26/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33747 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. |
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1.180,00 |
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19/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855643
PAGTO. REF. EMPENHO 004096/2013
BELLENZIER PNEUS LTDA - 5389 |
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2.404,00 |
TOTAL |
2.404,00 |
2.404,00 |
2.404,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.