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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAIARA MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4110 Data de lançamento: 23/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa: EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de PSICOLOGIA pelo período de 26/04 a 31/12/2013. 0,00 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2013 Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de PSICOLOGIA pelo período de 26/04 a 31/12/2013. 5.500,00
27/05/2013 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.590,00
12/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017084, 017085 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2013 - REF. MAIO/2013. MAIARA MULLER - 20367 1.590,00
28/06/2013 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.378,00
12/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017239, 017238 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2013 - REF. JUNHO/2013. MAIARA MULLER - 20367 1.378,00
29/07/2013 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.166,00
16/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017450, 017449 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2013 - REF. JULHO/2013. MAIARA MULLER - 20367 1.166,00
27/08/2013 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 1.219,00
13/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017602, 017601 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2013 - REF. AGOSTO/2013. MAIARA MULLER - 20367 1.219,00
30/09/2013 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 147,00
14/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017751 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2013 - REF. SETEMBRO/2013. MAIARA MULLER - 20367 147,00
TOTAL 5.500,00 5.500,00 5.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.