Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4132 |
Data de lançamento: |
24/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de toner
S104 destinado para Secretaria da A
gricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
cfe.ordem de compra nº1370/2013. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2013 |
Valor referente aquisição de toner
S104 destinado para Secretaria da A
gricultura, Pecuaria e Meio Ambiente
cfe.ordem de compra nº1370/2013. |
110,00 |
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24/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.678.437 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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110,00 |
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06/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000104
PAGTO. REF. EMPENHO 004132/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.