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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4142 Data de lançamento: 24/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA GERAL
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente consumo de conferên cias do mês de MAIO/2013 DA PREFEITU RA. 0,00 2.943,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2013 Valor referente consumo de conferên cias do mês de MAIO/2013 DA PREFEITU RA. 2.943,23
24/05/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 2.943,23
07/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006885 PAGTO. REF. EMPENHO 004142/2013 BRASIL TELECOM S A - 14 2.943,23
TOTAL 2.943,23 2.943,23 2.943,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.