Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4146 |
Data de lançamento: |
24/05/2013 |
Tipo de empenho: |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº043/2013 ref. pagto de despesas
com viagem a fim de levar pacientes. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº043/2013 ref. pagto de despesas
com viagem a fim de levar pacientes. |
400,00 |
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24/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER |
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400,00 |
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04/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017003
PAGTO. REF. EMPENHO 004146/2013
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 |
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400,00 |
26/12/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 043/2013 - MATERIAIS. |
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-1,79 |
26/12/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 043/2013 - MATERIAIS. |
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-1,79 |
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26/12/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 043/2013 - MATERIAIS. |
-1,79 |
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TOTAL |
398,21 |
398,21 |
398,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.