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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4148 Data de lançamento: 24/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente complemento de empe nho nº 351/13 para utilização do Re cursos Vinculado transferido pela CIB 163/12. 0,00 93.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2013 Valor referente complemento de empe nho nº 351/13 para utilização do Re cursos Vinculado transferido pela CIB 163/12. 93.000,00
27/05/2013 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1186, 1188 E 1191 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 29.573,56
07/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000068, 000067 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4148/2013 - REF. MAIO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 29.573,56
28/06/2013 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1677, 1697 E 1704 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 29.756,53
12/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000069, 000070 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4148/2013 - REF. JUNHO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 29.756,53
29/07/2013 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2096 E 2100 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 30.321,67
29/07/2013 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº2096, 2100 E 2101 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 3.348,24
12/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4148/2013 - REF. JULHO/2013. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 33.669,91
TOTAL 93.000,00 93.000,00 93.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.