Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4167 |
Data de lançamento: |
27/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte de pacien
tes para Cruz Alta a fim de realizar
consultas com oftalmologista cfe. or
dem de serviço nº 1390/2013. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2013 |
Valor referente transporte de pacien
tes para Cruz Alta a fim de realizar
consultas com oftalmologista cfe. or
dem de serviço nº 1390/2013. |
500,00 |
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27/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 249 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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500,00 |
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05/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017006, 017005
PAGTO. REF. EMPENHO 004167/2013
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.