Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4193 |
Data de lançamento: |
28/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de instalção
e configuração da Central Telefônica
junto a Sec. Ind. Com.Empreendimento
cfe.ordem de compra nº 1405/2013. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2013 |
Valor referente serviço de instalção
e configuração da Central Telefônica
junto a Sec. Ind. Com.Empreendimento
cfe.ordem de compra nº 1405/2013. |
150,00 |
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28/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3967 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DE IND. COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. |
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150,00 |
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TOTAL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.