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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VINICIO DAL MOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4195 Data de lançamento: 28/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA GERAL
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente prestação de serviço na área de atendimento e controle da Central Telefônica na localidade da Várzea, interior do municipio pelo período de 12 meses cfe. Pregão Presencial PMI 032/2013 e Parecer Jurídico nº 71/2013. 0,00 5.362,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2013 Valor referente prestação de serviço na área de atendimento e controle da Central Telefônica na localidade da Várzea, interior do municipio pelo período de 12 meses cfe. Pregão Presencial PMI 032/2013 e Parecer Jurídico nº 71/2013. 5.362,00
20/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000038 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 766,00
02/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850516 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2013 - REF. JUNHO/2013 VINICIO DAL MOLIN - 12912 766,00
24/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 766,00
02/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2013 - REF. JULHO/2013 VINICIO DAL MOLIN - 12912 766,00
28/08/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 766,00
04/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850559 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2013 - REF. AGOSTO/2013 VINICIO DAL MOLIN - 12912 766,00
26/09/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº041 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 766,00
04/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000109 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2013 - REF. SETEMBRO/2013 VINICIO DAL MOLIN - 12912 766,00
25/10/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00042 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 766,00
06/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850256 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2013 - REF. OUTUBRO/2013 VINICIO DAL MOLIN - 12912 766,00
25/11/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. ADM GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 766,00
04/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850258 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 VINICIO DAL MOLIN - 12912 766,00
26/12/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 766,00
31/12/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 VINICIO DAL MOLIN - 12912 766,00
TOTAL 5.362,00 5.362,00 5.362,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.