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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4218 Data de lançamento: 28/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência com deputada Ana Affonso, agenda na SE DUC e audiência no DAER no dia 28/05 2013 na cidade de Porto Alegre/ RS cfe.memorando interno nº429/2013. 0,00 134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2013 Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar de audiência com deputada Ana Affonso, agenda na SE DUC e audiência no DAER no dia 28/05 2013 na cidade de Porto Alegre/ RS cfe.memorando interno nº429/2013. 134,00
28/05/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 134,00
12/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855473 PAGTO. REF. EMPENHO 004218/2013 JUSSARA RODRIGUES - 618 134,00
TOTAL 134,00 134,00 134,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.