Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4241 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
SETOR DE MATERIAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 1.000un
de envelopes timbrados destinadas pa ra Setor de Materiais cfe. ordem de
compra nº1411/2013. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2013 |
Valor referente aquisição de 1.000un
de envelopes timbrados destinadas pa ra Setor de Materiais cfe. ordem de
compra nº1411/2013. |
650,00 |
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29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4240 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. |
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650,00 |
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14/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850504
PAGTO. REF. EMPENHO 004241/2013
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.