Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4266 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Serviços Odontológicos - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO-4510 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 04 jale cos e 02 coletes destinados para Pos
to Odontologico cfe.ordem de compra
nº 1427/2013. |
0,00 |
338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2013 |
Valor referente aquisição de 04 jale cos e 02 coletes destinados para Pos
to Odontologico cfe.ordem de compra
nº 1427/2013. |
338,00 |
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29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 970 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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338,00 |
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10/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850106
PAGTO. REF. EMPENHO 004266/2013
CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653 |
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338,00 |
TOTAL |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.