Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4276 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
Projeto / Atividade: |
Conselho Municipal da Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar do Seminário Macro
Regional na cidade de Ijui/RS no dia
06/06/2013 cfe.memorando interno. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2013 |
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar do Seminário Macro
Regional na cidade de Ijui/RS no dia
06/06/2013 cfe.memorando interno. |
60,00 |
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29/05/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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60,00 |
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10/06/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016918
PAGTO. REF. EMPENHO 004276/2013
ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER - 3882 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.