Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: DANTE CARLOS DEZORDI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
434 |
Data de lançamento: |
16/01/2013 |
Tipo de empenho: |
EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FEAS -Fundo Est. de Assist. Social-OASF |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
TRASNF. CONVENIO OASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
56 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 04 un. Microcomputador, Gabinte ATX fonte
generica 200w, Processador Intel
destinados para STAH cfe. Pregão Presencial nº056/2012 e Parecer Juridico nº 006/2013. |
0,00 |
3.663,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2013 |
Valor referente aquisição de 04 un. Microcomputador, Gabinte ATX fonte
generica 200w, Processador Intel
destinados para STAH cfe. Pregão Presencial nº056/2012 e Parecer Juridico nº 006/2013. |
3.663,00 |
|
|
30/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.072.237 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GA. SEC. VANDA S. WILLMS. |
|
3.663,00 |
|
07/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000084
PAGTO. REF. EMPENHO 000434/2013
DANTE CARLOS DEZORDI ME - 20009 |
|
|
3.663,00 |
TOTAL |
3.663,00 |
3.663,00 |
3.663,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.