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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAIQUEL DE SOUZA VOGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4367 Data de lançamento: 03/06/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Consignação Bradesco R$ 362,04 Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94 ASEPI R$ 1,18 IPE R$ 7,79 IMPASI sobre 13ºsal R$ 54,06 IMPASI saldo de salário R$ 12,98 LIQUIDO A RECEBER R$ 553,67 0,00 1.002,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2013 Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Consignação Bradesco R$ 362,04 Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94 ASEPI R$ 1,18 IPE R$ 7,79 IMPASI sobre 13ºsal R$ 54,06 IMPASI saldo de salário R$ 12,98 LIQUIDO A RECEBER R$ 553,67 1.002,66
03/06/2013 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES 1.002,66
07/06/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004367/2013 MAIQUEL DE SOUZA VOGEL - 18955 1.002,66
TOTAL 1.002,66 1.002,66 1.002,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.