3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 recarga de toner
35 A e 01 recarga de toner78 A desti
nados para impressoras do Setor de
Contabilidade cfe. ordem de compra
nº71/2013
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2013
Valor referente 01 recarga de toner
35 A e 01 recarga de toner78 A desti
nados para impressoras do Setor de
Contabilidade cfe. ordem de compra
nº71/2013
220,00
16/01/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1720 ATESTADA PELA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
220,00
05/02/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000437/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.