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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4379 Data de lançamento: 04/06/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de carim bos destinados para uso da Sec.Educa ção cfe.ordem de compra nº1438/13. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2013 Valor referente aquisição de carim bos destinados para uso da Sec.Educa ção cfe.ordem de compra nº1438/13. 180,00
04/06/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4317 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. 180,00
25/06/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855490 PAGTO. REF. EMPENHO 004379/2013 NOELI BUCKER VIANA - ME - 105 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.